Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО ПСК «АК Барс Строй» #9105280

Артикул: 9105280
3 970p.
Оплатите артикул одним из 20 способов и сразу скачайте.
После оплаты он автоматически будет удален с сайта.
Никто кроме вас не сможет посмотреть его до 28.05.2024
Введение 4
1. Теоретические аспекты внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций 9
1.1. Сущностные характеристики финансовых результатов подрядных строительных организаций как объектов внутреннего аудита 9
1.2. Зарубежный опыт регулирования внутреннего контроля 27
1.3. Регулирование внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций по российским регламентам 37
2. Совершенствование функций подразделения внутреннего аудита и эффективность его деятельности в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций 46
2.1. Оценка состояния внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций 46
2.2. Взаимосвязь функций подразделений внутреннего аудита и других подразделений подрядных строительных организаций в отношении финансовых результатов 51
2.3. Определение эффективности деятельности подразделения внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций 61
3. Методические положения внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций 70
3.1. Этапы внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций 70
3.2. Процедуры внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций 86
3.3. Развитие аналитических процедур внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций 99
Заключение 113
Список использованных источников 117
Приложения

Объект магистерской диссертации – ООО ПСК «АК Барс Строй»
Предмет магистерской диссертации – внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядной строительной организации.
Цель магистерской диссертации – исследовать теоретические, методологические и практические аспекты внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядной строительной организации.
Задачи магистерской диссертации:
1) исследовать сущностные характеристики финансовых результатов подрядных строительных организаций как объектов внутреннего аудита;
2) изучить зарубежный опыт регулирования внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов;
3) раскрыть вопросы регулирования внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций по российским регламентам;
4) провести оценку состояния внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций;
5) описать взаимосвязь функций подразделений внутреннего аудита и других подразделений подрядных строительных организаций в отношении финансовых результатов;
6) определить эффективность деятельности подразделения внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций;
7) раскрыть этапы внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций;
8) раскрыть процедуры внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций;
9) исследовать вопрос о развитии аналитических процедур внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций.
Научная новизна исследования заключается в развитии существующих теоретических положений, методических и практических рекомендаций по организации и проведению внутреннего аудита в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций.
В результате проведенного исследования автором были получены следующие выносимые на защиту наиболее значимые научные результаты:
– предложены стадии проведения внутреннего аудита финансовых результатов в системе внутреннего контроля строительно-подрядных организаций;
I. Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 01.01.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. от 23.04.2018) // [Электронный ресурс] Режим доступа: httр://bаsе.gаrаnt.ru/12765839/
2. Международный стандарт аудита 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 27.10.2021 № 163н) / [Электронный ресурс] — httр://www.соnsultаnt.ru/dосumеnt/соns_dос_LАW_317405/
3. Международный стандарт аудита 530 «Аудиторская выборка»: (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н) (ред. от 27.10.2021) / / [Электронный ресурс] — httр://www.соnsultаnt.ru/dосumеnt/соns_dос_LАW_317270/
4. Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита, ред. от 27.12.2016 г
5. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (в ред. от 27.11.2020 N 32н) // [Электронный ресурс] Режим доступа: httр://bаsе.gаrаnt.ru/12115839/
6. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (в ред. от 06.04.2015 N 33н) // [Электронный ресурс] Режим доступа: httр://www.соnsultаnt.ru/dосumеnt/соns_dос
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н (в ред. от 20.11.2018 N 114н) [Электронный ресурс] Режим доступа: httр://www.соnsultаnt.ru/dосumеnt/соns_dос
8. Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг. Утверждены Минфином России 23 апреля 2004 г.
9. Рекомендации Минфина от 25.12.2013 ПЗ - 11/2013 «Об организации и осуществлении экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [Электронный ресурс] Режим доступа: httрs://minfin.gоv.ru/ru/dосumеnt/?id_4=20706-рz_112013

Основная литература
10. Андреева Л. В., Бодрова Т. В. Учет, анализ и аудит показателей, обеспечивающих экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. Учебное пособие. — М.: Дашков и Ко, 2020. — 102 с.
11. Богданович И.С. Место внутреннего контроля в системе управления предприятием и форма его организации// Вестник Псковского государственного университета – 2014. – №5. – с. 66-74
12. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы - СПб.: Питер, 2004. – 54с.
13. Веркеева Е. В. Учетно-аналитическое обеспечение внутреннего аудита в корпорациях [Электронный ресурс] : ав- тореф. дис. … канд. экон. наук / Е.В. Веркеева. URL: httр://www.mаrstu.nеt/
14. Ветрова, И.Ф. Профессиональные стандарты по внутреннему контролю и аудиту // Учет. Анализ. Аудит. - 2016. - № 5.
15. Воронина Л. И. Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 1: Теория / Л.И. Воронина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 314 с.
16. Воронцов Л. Д. Инвестиции в строительство. Проблемы учета и налогообложения / Л.Д. Воронцов // Главбух. – 2019. – №5. – С. 58-66.
17. Галкина, Е.В. Бухгалтерский учет и аудит / Е.В. Галкина. — М.: КноРус, 2018. — 448 с.
18. Гордон Я.А. Система внутреннего контроля. концептуальная ба-за//Транспортное дело России. - 2013. - №3. - с.78-82;
19. Грабивчук В.Я., Пивень И.Г. Роль внутреннего аудита и его взаимосвязь с системой управления рисками организации // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2020. - № 42 (62). - С.10
20. Донцова Л. В., Ефремова Е. И., Федченко Е. А. Аудит для магистров. Актуальные вопросы аудиторской проверки. Учебник. — М.: Инфра-М, 2017. — 388 с.
21. Дурнов А.С. Юридическая природа договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома / А.С. Дурнов // Гражданское право. – 20209. – №4. – С. 27-30.
22. Золотарева Г.И. Аудит : учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. - М. : ИНФРА‑М, 2019. - 272 с.
23. Зубова Е.В. Технология аудита: организация проверки, критерии проверочных процедур, рабочие документы. Практическое руководство. – М.: Аналитика-Пресс, Аудиторская фирма ЦБА. – 2014. – 264 с
24. Еленевская, Е.А. Учет, анализ, аудит: Учебное пособие / Е.А. Еленевская, Л.И. Ким, С.Н. Христолюбов. — М.: Инфра-М, 2018. — 319 с.
25. Казакова Н.А. Аудит для магистров по российским и международным стандартам : учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 345 с.
26. Низомов С.Ф. Развитие методологии и организации управленческого учета в строительном комплексе (на примере Республики Таджикистан): автореф. дисс. … д-ра экон. наук / Низомов С.Ф. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2011. – 40 с.
27. Основные участники строительного процесса, их задачи и функции [Электронный ресурс]. URL: httр://сrеlist.ru/mаnа- gеmеnt/61-strоурrосеss.html.
28. Пивень, И.Г., Вопросы оценки эффективности стратегического управления в бизнес-структурах - участниках государственно-частного партнерства в регионах // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 12-2 (89). - С. 1162-1165.
29. Подольский В.И. Аудит / В.И. Подольский. – М. : ЮНИТИ, 2021. – 744 с.
30. Рогуленко Т. М., Бачуринская И. Н., Зонова А. В. Бухгалтерский учет и аудит. Учебник. — М.: КноРус, 2020. — 568 с.
31. Рогуленко Т. М., Пономарева С. В., Бодяко А. В. Аудит. Учебник. — М.: КноРус, 2020. — 382 с.
32. Рыбалко О.А. Адаптация системы внутреннего контроля к требованиям международной учетной практики// Вестник Пермского университета. - 2012. - №4. - с. 93-100
33. Савицкая Г.. Экономический анализ : учеб. / Г.В. Савицкая. – М. : Новое знание, 2020. – 679 с.
34. Симионова Н.Е. Анализ рисков строительного предприятия / Н. Е. Симионова, Р. Ю. Симионов, И. Д. Сметанин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. строит. ун-т. - Ростов н/Д : Рост. гос. строит. ун-т, 2004. - 101 с.
35. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т., Савин В. Аудит. Учебник для бакалавров. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и К, 2020. — 373 с.
36. Суйц В. П. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 375 с.
37. Тикишан А.В., Бжассо А.А. Понятия и подходы к организации внутреннего контроля эффективности использования материально-производственных запасов в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2020. - № 2-2 (60). - С. 138-141.
38. Церпенто С.И. Бухгалтерский учет в строительстве [Текст] :учеб. пособие / С.И. Церпенто, Н.В. Предеус. – М. :КНОРУС, 2011. – 448 с.
39. Чернов, А.Ю. Организация службы внутреннего аудита в строительном комплексе/ А.Ю. Чернов // Экономические и гуманитарные науки. – 2010. – № 11 (226). – С. 25-39.
40. Яковленко С.В. Аудит, учет и анализ деятельности предприятий / С.В. Яковлено. Учебное пособие. М: Дана, 2018. – 727с.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач, сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением. Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения, соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
Тема: Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО ПСК «АК Барс Строй»
Артикул: 9105280
Дата написания: 27.04.2022
Тип работы: Магистерская диссертация
Предмет: Бухгалтерский учет и аудит
Оригинальность: Антиплагиат.ВУЗ — 69%
Количество страниц: 121
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
А ты умеешь выполнять такие работы?

Файлы артикула: Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО ПСК «АК Барс Строй» по предмету бухгалтерский учет и аудит

Пролистайте "Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО ПСК «АК Барс Строй»" и убедитесь в качестве

После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 28.05.2024
Магистерская диссертация — Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО — 1
Магистерская диссертация — Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО — 2
Магистерская диссертация — Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО — 3
Магистерская диссертация — Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО — 4
Магистерская диссертация — Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО — 5
Магистерская диссертация — Внутренний аудит в системе внутреннего контроля финансовых результатов подрядных строительных организаций ООО — 6
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат! Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 69% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег! Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.