Введение 3
1. Теоретические аспекты формирования положения о подразделении внутреннего контроля 5
2. Обзор регламентов о формировании положения о подразделении внутреннего контроля организации 11
3. Рекомендации по разработке вариантов положений о подразделении внутреннего контроля 17
Заключение 23
Список использованной литературы 25
Приложения 28
Целью настоящей курсовой работы является исследование разработки положений о подразделении внутреннего контроля.
Достижение поставленной цели осуществляется при помощи решения следующих задач:
- рассмотрение теоретических аспектов формирования Положения о подразделении внутреннего контроля;
- обзор регламентов о формировании Положения о подразделении внутреннего контроля организации;
- определение рекомендаций по разработке вариантов Положений о подразделении внутреннего контроля.
Объектом данной работы служит внутренний контроль, осуществляемый на территории России.
Предметом являются варианты разработки Положения о подразделении внутреннего контроля в коммерческих организациях.
Работа строго структурирована и состоит из трех глав основной части, соответственно рассматриваемым вопросам. Основная часть сопровождается введением, заключением, списком использованной литературы и приложением.
Варианты разработки положений о подразделении внутреннего контроля #1507463
Артикул: 1507463
- Предмет: Внутренний аудит
- Уникальность: 80% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 175 Дмитрий в 2019 году
- Количество страниц: 29
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 17.05.2020
699p.
1 500p.
3 и 4 ноября!
1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06 декабря 2011 г., №402-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант»
2. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30 декабря 2008 №307-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант»
3. Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с МСА (введен в действие на территории России Приказом Минфина России от 24.10.2016 №192-н). – Правовая информационная система Гарант
4. Об утверждении Положения о Департаменте регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности бухгалтерского учета и отчетности: Приказ Минфина РФ от 7 июня 2005 г. №110 // Справочно-правовая система «Гарант»
5. Аманжолова Б.А., Наумова А.В. Планирование аудита с применением аналитических процедур/Аудиторские ведомости. – 2014. – № 8. – C. 192-204
6. Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения / В. В. Бурцев // Менеджмент в России и за рубежом. - 2018. - № 4. - с.10–14.
7. Вилисов В.Я. Инструменты внутреннего контроля: Монография/В.Я.Вилисов, И.Е.Суков - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 262 с.
8. Жуков В.Н. Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты моделирования: монография / В.Н. Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 212 с.
9. Корнеева, Т. А. Корпоративный и управленческий контроль в системе управления продаж [Электронный ресурс] : монография / Т. А. Корнеева. - М.: Компания Спутник+, 2017. - 342 с.
10. Кучеров А. В., Коробкова О. В. Совершенствование системы внутреннего контроля // Молодой ученый. — 2018. — №5. — С. 329-332.
11. Макоев О. С. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит» / О. С. Макоев; под ред. В. И. Подольского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 256 с.
12. Мещеряков С.А. Контроль и ревизия Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / С.А.Мещеряков. - СПб: Питер, 2018. – 77с.
13. Орлов С.Н. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления компанией: Практическое пособие / С.Н. Орлов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 284 с.
14. Порфирьева А.В. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: Монография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.
15. Серебрякова С.Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография / Т.Ю. Серебрякова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 111 с.
16. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль в управлении организацией // Аудиторские ведомости. - 2018. - № 11. - с. 98-103
17. Соколов Б.Н. Внутренний контроль и аудит / Б.Н. соколов //Аудит и налогообложение. - №12. – 2016. – С. 92-101
18. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит. Учебник / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстаинформ», 2016. – 239 с.
19. Сусин В.К. Контроль и ревизия: учебное пособие / В.К. Сусин. – Саранск, 2017. – 220 с.
20. Чувакова Е.С. Принципы аудиторской деятельности / Е.С. Суваков // Вектор науки. – 2016. - №1. – С. 33-37.
21. Шлейников А.Д. Аудит: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра – М, 2018. – 410 с.
22. Юрченко Д.К. Актуальность аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности / Д.К. Юрченко// Аудит и финансовый анализ. – 2014. - №5. – С.78-91.
23. Проект Методических рекомендаций по подготовке положения о системе внутреннего контроля в акционерных обществах с участием РФ, представленный к обсуждению Росимуществом, 2015 [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://rosim.ru/press/282014.
2. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30 декабря 2008 №307-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант»
3. Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с МСА (введен в действие на территории России Приказом Минфина России от 24.10.2016 №192-н). – Правовая информационная система Гарант
4. Об утверждении Положения о Департаменте регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности бухгалтерского учета и отчетности: Приказ Минфина РФ от 7 июня 2005 г. №110 // Справочно-правовая система «Гарант»
5. Аманжолова Б.А., Наумова А.В. Планирование аудита с применением аналитических процедур/Аудиторские ведомости. – 2014. – № 8. – C. 192-204
6. Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения / В. В. Бурцев // Менеджмент в России и за рубежом. - 2018. - № 4. - с.10–14.
7. Вилисов В.Я. Инструменты внутреннего контроля: Монография/В.Я.Вилисов, И.Е.Суков - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 262 с.
8. Жуков В.Н. Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты моделирования: монография / В.Н. Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 212 с.
9. Корнеева, Т. А. Корпоративный и управленческий контроль в системе управления продаж [Электронный ресурс] : монография / Т. А. Корнеева. - М.: Компания Спутник+, 2017. - 342 с.
10. Кучеров А. В., Коробкова О. В. Совершенствование системы внутреннего контроля // Молодой ученый. — 2018. — №5. — С. 329-332.
11. Макоев О. С. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит» / О. С. Макоев; под ред. В. И. Подольского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 256 с.
12. Мещеряков С.А. Контроль и ревизия Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / С.А.Мещеряков. - СПб: Питер, 2018. – 77с.
13. Орлов С.Н. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления компанией: Практическое пособие / С.Н. Орлов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 284 с.
14. Порфирьева А.В. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: Монография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.
15. Серебрякова С.Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография / Т.Ю. Серебрякова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 111 с.
16. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль в управлении организацией // Аудиторские ведомости. - 2018. - № 11. - с. 98-103
17. Соколов Б.Н. Внутренний контроль и аудит / Б.Н. соколов //Аудит и налогообложение. - №12. – 2016. – С. 92-101
18. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит. Учебник / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстаинформ», 2016. – 239 с.
19. Сусин В.К. Контроль и ревизия: учебное пособие / В.К. Сусин. – Саранск, 2017. – 220 с.
20. Чувакова Е.С. Принципы аудиторской деятельности / Е.С. Суваков // Вектор науки. – 2016. - №1. – С. 33-37.
21. Шлейников А.Д. Аудит: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра – М, 2018. – 410 с.
22. Юрченко Д.К. Актуальность аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности / Д.К. Юрченко// Аудит и финансовый анализ. – 2014. - №5. – С.78-91.
23. Проект Методических рекомендаций по подготовке положения о системе внутреннего контроля в акционерных обществах с участием РФ, представленный к обсуждению Росимуществом, 2015 [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://rosim.ru/press/282014.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
Тема: | Варианты разработки положений о подразделении внутреннего контроля |
Артикул: | 1507463 |
Дата написания: | 07.02.2019 |
Тип работы: | Курсовая работа |
Предмет: | Внутренний аудит |
Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 80% |
Количество страниц: | 29 |
Файлы артикула: Варианты разработки положений о подразделении внутреннего контроля по предмету внутренний аудит
Пролистайте "Варианты разработки положений о подразделении внутреннего контроля" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 03.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 80% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 4 работы. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Отчет по учебной практике в ООО "Инстамарт Сервис"
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Школьное образование в России, Великобритании и США