Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис» #9105775

Артикул: 9105775
  • Предмет: Аудит
  • Уникальность: 71% (Антиплагиат.ВУЗ)
  • Разместил(-а): 185 Рамиль в 2022 году
  • Количество страниц: 40
  • Формат файла: docx
1 570p. 2 000p. Только 27 и 28 апреля!
Оплатите артикул одним из 20 способов и сразу скачайте.
После оплаты он автоматически будет удален с сайта.
Никто кроме вас не сможет посмотреть его до 28.05.2024
Введение…………………………………………………………………………...3
1.Понятие, цели, задачи и информационная база внутреннего аудита, контроля и бухгалтерской (финансовой) отчетности…………………………6
2.Отличие и сходства внутреннего аудита, внутреннего контроля и бухгалтерской (финансовой) отчетности………………………………………14
3.Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности………………………………………………………..21
4.Организация внутреннего аудита и внутреннего контроля, бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятии ООО «ТрансТехСервис»………..27
Заключение………………………………………………………………………34
Список используемых источников…………………………………………….35

Актуальность темы курсового исследования заключается в том, что постоянное развитие рыночных отношений и совершенствование всех экономических процессов требует от учетной системы соблюдение определенных правил, это помогает предприятию найти ошибки при составлении отчетной документации, провести проверку наиболее качественно и в срок, тем самым повысить успех от предполагаемых мероприятий со стороны самого предприятия.
Цель курсового исследования заключается в том, чтобы провести теоретический анализ в отношении внутреннего аудита, внутреннего контроля и бухгалтерской финансовой отчетности, рассмотреть и изучить их роль по функционированию всей системы.
Задачи курсового исследования:
1. Рассмотреть понятие, цели, задачи, информационную базу внутреннего аудита, контроля и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Охарактеризовать отличие и сходства внутреннего аудита, внутреннего контроля и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Изучить систему внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Выявить проблемы и перспективы при проведении внутреннего аудита, внутреннего контроля и бухгалтерской финансовой отчетности.
Объектом исследования является изучение внутреннего аудита, внутреннего контроля и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Предметом исследования выступает внутренний аудит, внутренний контроль и бухгалтерская финансовая отчетность, и ее применение в отчетности и на предприятии.
Степень научной разработанности проблемы, заключается в том, что внутренний аудит, внутренний контроль и бухгалтерская финансовая отчетность играют значительную роль в развитии самого предприятия, что дает возможность в дальнейшем повысить эффективность не только при проведении проверок, но в отчетах.
Теоретическая значимость работы состоит в том, чтобы систематизировать и проанализировать имеющиеся материалы по заявленной теме, этому послужили различные труды отечественных и зарубежных авторов, таких как: А.В. Акулова, Т.Ю. Базарова, Е.Л. Беловой, И.Н. Богатой, А.В. Глущенко, В.И. Горло, С.И. Жминько, Н.В. Забелиной; Д.П. Вумека, Дж. Джестона, Д.Т. Джонса, М. Имаи, Роберта С.Каплан, Дейвида П. Нортона, Й. Нелис и др.
Практическое значение курсового исследования заключается в том, чтобы проследить и проанализировать развитие внутреннего аудита, внутреннего контроля и бухгалтерской (финансовой) отчетности, определить какие проблемы возникают при ее развитии.
Эмпирическая база курсового исследования - изучение теоретических и практических аспектов по развитию внутреннего аудита, внутреннего контроля и бухгалтерской (финансовой) отчетности, были изучены различные статьи, монографии, диссертации.
Научно-практическая значимость - курсовая работа может быть использована в качестве основы для более глубокого осмысления, освещаемого в экономике, это даст возможность повысить эффективность своей деятельности.
Нормативная литература
1. Федеральный за.кон от 30.12.2008г. № 307-ФЗ (ред. от 30.12.2020г.) Об аудиторской де.ятельности // Собрание за.конодательства РФ, 30.12.2020г., N 1, ст. 15.
2. Федеральный за.кон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019г.) О бухгалтерском учет.е // "Собрание за.конодательства РФ. 26.07.2019г., N 50, ст. 7344.
Литература
1. Брыкин К.И. Правовое ре.гулирование внутр.еннего контроля и аудита в финансов.ых институтах раз.вития // Банковское прав.о. 2020. N 5. С. 63 -68.
2. Бухгалтерская финансов.ая от.четность: учебник / Нечитайло А.И. - Рн/Д: Феникс, 2022. - 144 c.
3. Беспалов М.В. Бухгалтерская (финансовая) от.четность коммерческих пре.дприятий: учебное по.собие / М.В. Беспалов, И.Т. Абдукаримов. - М.: Инфра-М, 2021. - 320 c.
4. Бондина Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) от.четность: учебное по.собие / Н.Н. Бондина, Т.В. Зубкова, И.А. Бондин. - М.: Инфра-М, 2021. - 40 c.
5. Броило Е.В. Теоретические осн.овы аудита: учеб. по.собие. Ухта: УГТУ, 2019. 184 с.
6. Вахорина М.В. Управленческая от.четность как об.ъект внутр.еннего аудита // Финансовый менеджмент. - 2021. - №3. - С. 56.
7. Гордон Я.А. Система внутр.еннего контроля. Концептуальная база // Транспортное де.ло России, 2021. - №3. - с.78-82.
8. Горлов В.В. Система внутр.еннего контроля пре.дприятия // Вестник УГУЭС. Наука, об.разование, эконом.ика, 2021. - №1. -с.130-137.
9. Голикова Е.И. Бухгалтерский учет и бухгалтерская от.четность: ре.формирование / Е.И. Голикова. - М.: ДиС, 2022. - 224 c.
10. Гордиенко Д.В. Бухгалтерская и финансов.ая от.четность орган.изаций: учебное по.собие / Д.В. Гордиенко. - М.: Финансы и ста.тистика, 2021. - 192 c.
11. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) от.четность: учебное по.собие / Е.Н. Домбровская. - М.: Инфра-М, 2021. - 280 c.
12. Евдокимова А.В., Пашкина И.Н. Внутренний аудит и контроль финансов.о-хозяйственной де.ятельности орган.изации. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. -325с.
13. Жабина, Н.В. Внутренний аудит как инструмент по.вышения эффективности бизнес.а / В сборнике: Наука и об.разование: про.блемы и пер.спективы Материалы II Международной на.учно-практической конференции. Научный ре.дактор: Ю.В. Мамченко. М.: ЮНИТИ, 2022. - 220с.
14. Зубова Е.В. Технология аудита: орган.изация про.верки, критерии про.верочных про.цедур, раб.очие до.кументы. Практическое руководство. - М.: Аналитика-Пресс, Аудиторская фирма ЦБА, 2021. - 264с.
15. Иванов О.Б. Построение сис.тем внутр.еннего аудита компании на осн.ове внутр.икорпоративных ста.ндартов // Аудитор, 2022. - № 11. С. 30-35.
16. Ищенко О.В. Информационная база об.еспечения внутр.еннего контроля / Вестник Академии знаний. Всероссийский журнал № 1. «просвещение-ЮГ» Краснодар, 2019. - С. 18-25.
17. Каковкина Т.В. Аудит и оценка сис.темы внутр.еннего контроля//Аудиторские вед.омости -2020.-№ 9. - С. 22.
18. Кеворкова Ж.А. Внутренний аудит: учебное по.собие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова. ААСавии. Г.А. Ахтамова. В.И.Дунаева, Г.Ю. Земсков.-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. -319 с.
19. Ключников И.К. Бухгалтерская (финансовая) от.четность: учебное по.собие / И.К. Ключников. - М.: Финансы и ста.тистика, 2022. - 256 c.
20. Мозгунова А.Ю. Внутренний аудит по про.цессам. Особенности ре.ализации / Вестник магистратуры, 2022. № 4-2. - С.43.
21. Мишучкова Ю.Г. Организация сис.темы внутр.еннего контроля // Аудитор. - 2021. - №8. - с.78-82;
22. Орлова О.Е. Проблема орган.изации внутр.еннего контроля. Актуальные во.просы бухгалтерского учет.а и на.логообложения, 2021. № 6. - С.44.
23. Панфилова Е.А., Шульга С.А. Соотношение по.нятий «внутренний аудит» и «система внутр.еннего контроля» / В сборнике: Актуальные аспекты инновационного эконом.ического и юрид.ического раз.вития в усл.овиях рос.та на.пряженности во.круг России Межвузовская на.учно-практическая конференция. Министерство об.разования и на.уки РФ, Филиал НОУ ВПО «Московский институт пре.дпринимательства и прав.а» в г. Ростове-на-Дону, 2019. - С. 221-228.
24. Нечитайло А.И. Бухгалтерская финансов.ая от.четность: учебник / А.И. Нечитайло. - РнД: Феникс, 2021. - 653 c.
25. Оксанич Е.А. Бухгалтерская (финансовая) от.четность: Учебное по.собие / Ю.И. Сигидов, А.И. Трубилин, Е.А. Оксанич, М.С. Рыбянцева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2021. - 366 c.
26. Первова К.А. Актуальность внутр.еннего аудита в со.временных усл.овиях//Аудит и финансов.ый анализ, 2021.- №5. - С. 12.
27. Ризванова М. В. Основные по.дходы к форм.ированию сис.темы внутр.еннего контроля в орган.изации//Аудитор, 2021. - №7. - С. 16.
28. Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) от.четность: учебник для бакалавров / В.А. Ровенских. - М.: Дашков и К, 2021. - 364 c.
29. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет.: бухгалтерская финансов.ая от.четность: учебник / Н.Г. Сапожникова. - М.: ФиС, 2020. - 240 c.
30. Сигидов Ю.И. Бухгалтерская (финансовая) от.четность: учебник / Ю.И. Сигидов Г.Н. Ясменко, Е.А. Оксанич и др. - М.: Инфра-М, 2021. - 228 c.
31. Щербакова Е.П. Комплексный по.дход к во.просу оптимизации про.цессов ре.гламентации и ста.ндартизации внутр.еннего аудита в рос.сийских коммерческих орган.изациях // Менеджмент сегодня, 2019. - № 2. - №19. - С. 23.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач, сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением. Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения, соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
Тема: Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис»
Артикул: 9105775
Дата написания: 25.08.2022
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Аудит
Оригинальность: Антиплагиат.ВУЗ — 71%
Количество страниц: 40
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
А ты умеешь выполнять такие работы?

Файлы артикула: Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис» по предмету аудит

Пролистайте "Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис»" и убедитесь в качестве

После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 28.05.2024
Курсовая — Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис» — 1
Курсовая — Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис» — 2
Курсовая — Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис» — 3
Курсовая — Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис» — 4
Курсовая — Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис» — 5
Курсовая — Система внутреннего аудита, внутреннего контроля и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТрансТехСервис» — 6
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат! Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 71% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег! Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.