ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 9
1.1 Внутренний контроль: понятие, классификация, функции 9
1.2 Принципы организации системы внутреннего контроля 17
1.3 Информационное обеспечение внутреннего контроля 24
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 32
2.1 Особенности функционирования системы внутреннего контроля строительной организации 32
2.2 Организационно-методическая база внутреннего контроля и проблемы ее формирования 39
2.3 Информационная база внутреннего контроля в информационной архитектуре организации 45
3. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 52
3.1 Построение организационно-методической базы внутреннего контроля в ООО «АльмаСтрой» 52
3.2 Реформирование и создание информационных потоков системы внутреннего контроля строительной организации 61
3.3 Повышение эффективности внутреннего контроля в системе управления ООО «АльмаСтрой» 68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 82
ПРИЛОЖЕНИЯ 90
Цель настоящей выпускной квалификационной работы заключается в исследовании вопросов создания организационно-методической и информационной базы внутреннего контроля в строительной компании.
В соответствии с поставленной целью, необходимо решить следующие задачи:
- исследовать понятие, классификацию и функции внутреннего контроля;
- определить принципы организации системы внутреннего контроля;
- рассмотреть информационное обеспечение внутреннего контроля;
- выявить особенности функционирования системы внутреннего контроля строительной компании;
- раскрыть организационно-методическую базу внутреннего контроля и проблемы ее формирования;
- рассмотреть информационную базу внутреннего контроля в информационной архитектуре организации;
- реформировать и создать информационные потоки системы внутреннего контроля строительной организации;
- построить организационно-методическую базу внутреннего контроля в ООО «АльмаСтрой»;
- повысить эффективность внутреннего контроля в системе управления ООО «АльмаСтрой».
Формирование системы внутреннего контроля для каждой организации является ресурсоемким и трудоемким процессом. Это вызвано тем, что непосредственно внутренний контроль является крайне сложной структурой, ее составными частями выступают все без исключения подразделения организации, все имеющиеся сферы работы и деятельность всех сотрудников организации.
Создание организационно-методической и информационной базы внутреннего контроля в компании (на примере ООО «АльмаСтрой») #1508177
Артикул: 1508177
- Предмет: Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях
- Уникальность: 60% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 175 Дмитрий в 2020 году
- Количество страниц: 128
- Формат файла: docx
4 499p.
1. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2020.]
2. Об аудиторской деятельности: Федер. закон от 30.12.2008 №307-ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2020.]
3. Об утверждении Положения о Департаменте регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности бухгалтерского учета и отчетности: Приказ Минфина РФ от 7 июня 2005 г. №110 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020.]
4. Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020.]
5. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (стандарты), в редакции, вступившей в силу с 2014 г. Перевод на русский язык выполнен НП «ИВА» // КонсультантПлюс. [Электрон, ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020.]
6. Акаев А.М. Внутренний контроль – эффективный механизм контроля за денежными потоками предприятия // Вестник СамГУПС. - 2017. - № 1. - С. 117-120
7. Андреев В.Д. Основы интегрированного риск-ориентированного внутреннего контроля и аудита хозяйствующих субъектов : учеб. пособие / В. Д. Андреев. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 368 с.
8. Аренс Э. Аудит/ Э. Аренс, Дж. Лоббек; пер с англ. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 560 с.
9. Афенкина Е.М. Процедуры отдела внутреннего контроля // Молодой ученый. - 2017. - № 4. - С. 417-420
10. Балашова Н.Н. Учет и внутренний контроль дебиторской задолженности в сельскохозяйственных предприятиях в условиях финансового кризиса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2016. – № 1. – С. 189–196
11. Березовский В.А. Процесс внедрения организации системы внутреннего контроля в коммерческих организациях // В сборнике: Проблемы развития предприятий: теория и практика Материалы 16-й международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 235-237
12. Бирюкова О.А. Внутренний контроль и контроллинг : учеб. пособие / Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова ; под ред. Т.Ю. Серебряковой. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 238 с.
13. Бурцев В.В. Внутренний контроль в организации: методологические аспекты // Аудиторские ведомости. – 2016. - №8. – С. 87-92
14. Валяева Д.С., Ким Д.А. Исследование методов риска манипуляции с финансовой отчетностью // Аллея науки. – 2017. - №12. – С. 174-181
15. Варфоломеева Ю. А. Правовые основы финансового контроля / Ю. А. Варфоломеева // Финансовое право. - 2005. - № 12. - С. 10-15.
16. Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. - М.: Вузовский учебник, 2017. - 367 с.
17. Вилисов В.Я. Инструменты внутреннего контроля: Монография / Вилисов В.Я., Суков И.Е. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 262 с.
18. Вознесенский Э.А. О координации контрольной работы // Внутрихозяйственный контроль. – 2018. - №2. – С. 143-152
19. Володин Л.И. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник 2-е изд. / под ред. Л.И. Володина. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 510 с.
20. Гваришвили Н.Д. Проблемы организации и функционирования службы внутреннего контроля в коммерческих организациях // Вестник современных исследований. - 2018. - № 7. - С. 429-431
21. Джентаева Э.Ш. Вопросы взаимодействия внутреннего контроля, внутреннего аудита в коммерческих банках // Наука, новые технологии и инновации. – 2019. - №7. – С. 107-109
22. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности – М.: Дело и сервис, 2014. – 336c.
23. Живаева Т.В. Контроллинг: Учебное пособие / Живаева Т.В., Игнатова Т.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 84 с.
24. Жуков В.Н. Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты моделирования: монография / В.Н. Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 212 с.
25. Иванова Н.Ю. Контроллинг : учебник / A.M. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова ; под ред. A.M. Карминского, С.Г. Фалько. — 3-е изд., дораб. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
26. Игрунова О.М. Современные подходы к анализу и развитию организаций сферы услуг. Монография / О. М. Игрунова; Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, ГОУ ВПО Московская гос. акад. делового администрирования. Москва, 2018. – 93с.
27. Казакова Н.А. Концепция внутреннего контроля эффективности организации: Монография/Н.А.Казакова, Е.И.Ефремова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.
28. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве: Учебное пособие / Кармокова К.И., - 2-е изд., (эл) – М.: МИСИ-МГСУ, 2017. - 246 с.
29. Карпов А. В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2015. – 584 с.
30. Карпова Т.П. Учет затрат и калькулирование себестоимости готовых объектов и отдельных циклов работ при долевом строительстве: Моногр. / Карпова Т.П., Шарафутина С.Ф. – М.: Вуз.уч., НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 274 с.
31. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалёв. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 560 с.
32. Козлюк Н.В. Повышение внутреннего контроля в условиях рыночной экономики // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2017. - № 2. - С. 48-51
33. Когденко В.Г. Корпоративное мошенничество: анализ схем присвоения активов и способов манипулирования отчетностью // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. - №4. – С. 2-13
34. Колабаева А.А. Внутренний контроль, финансовый контроль и внутренний финансовый контроль: аспекты толкования // Наука и современность. – 2016. - №2. – С. 73-74
35. Корнеева Т.А. Корпоративный и управленческий контроль в системе управления продаж [Электронный ресурс]: монография / Т. А. Корнеева. - М.: Компания Спутник+, 2012. - 342 с.
36. Крыцина А.М. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации // Форум молодых ученых. - 2018. - № 10. - С. 669-673
37. Куликова Л.И. Вуалированные и фальсификация финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. – 2011. - №14. – С. 56-68
38. Кутушева Ю.З. Особенности организации внутреннего контроля в строительных организациях // Российский электронный научный журнал. - 2018. - № 1. - С. 115-125
39. Кучеров А. В., Коробкова О. В. Совершенствование системы внутреннего контроля // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 329-332
40. Кучеров А.В. Внутренний аудит в России // Молодой ученый. – 2013. - №6. – С. 359-364
41. Лансков П.М. Интегрированная система внутреннего контроля и управления рисками и внутренний аудит в организациях // Деньги и кредит. - 2017. - № 2. - С. 34-36
42. Либерман И.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. пособие / И.А. Либерман. - 4-e изд. - М.: РИОР, 2017. - 220 с.
43. Макоев О. С. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит» / О. С. Макоев; под ред. В. И. Подольского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 256 с.
44. Мелихов В.А. Организация учетно-контрольной системы управления сегментами деятельности перерабатывающих предприятий АПК на основе системы АВС (Activity-Based Costing) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2018. – № 1. – С. 197–200
45. Мельник М.В. Основы аудита: Учебное пособие / М.В. Мельник. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 368с.
46. Мещеряков С.А. Контроль и ревизия Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / С.А.Мещеряков. - СПб: Питер, 2018. – 77 с.
47. Моисеева А.А. Нормативно-правовое регулирование организации внутреннего контроля на предприятиях // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2017. - № 1. - С. 31-35
48. Плисова А.Б. Внутренний контроль и аудит наличия и движения дебиторской задолженности // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2017. - № 1. - С. 8-14
49. Порфирьева А.В. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: Монография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с
50. Рыбалко, О.А. Теоретические аспекты организации системы внутреннего контроля внешнеторговой деятельности, адаптированной к международным стандартам // Международный бухгалтерский учет. – 2013. - №6 (252). С. 29-37
51. Рыжикова Т.Н. Маркетинг: экономика, финансы, контроллинг: учеб. пособие / Т.Н. Рыжикова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 225 с.
52. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 425 с.
53. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений : монография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 152 с.
54. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль в управлении организацией // Аудиторские ведомости. - 2019. - № 11. - С. 98-103
55. Сигидов Ю.И. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. Сигидова Ю.И. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.
56. Соколов Я.В. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 428 с.
57. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит. Учебник / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстаинформ», 2016. – 239 с.
58. Тангиева А.Б. Внутренний контроль // Вопросы науки и образования. – 2019. - №5. – С. 273-278
59. Терехина Н.В. Информационное обеспечение внутреннего контроля производственного цикла мясоперерабатывающего предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2017. – №2. – С. 197-201
60. Токаева Б.Б. Внутренний контроль и внутренний аудит в системе внутреннего контроля // Экономика и управление: проблемы и решения. - 2018. - № 11. - С. 90-95
61. Усачев С.А. Организация управленческого анализа и контроля на предприятиях сферы услуг // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2017. - № 1. - С. 259-270
62. Ферулева Н.В. Выявление фактов фальсификации финансовой отчетности в российских компаниях: анализ применимости моделей Бениша и Роксас // Российский журнал менеджмента. – 2016. - №3. – С. 49-70
63. Хлевная Е.А. Система финансового контроллинга бизнес-процессов в промышленных холдингах : монография / Е.А. Хлевная. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 289 с.
64. Шевелев А.Е. Организация системы внутреннего контроля внешнеэкономической деятельности организации // Научно-аналитический экономический журнал. - 2017. - № 1. - С. 5-8
65. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: Инфра, 2017. – 392 с.
66. Шигаев А.И. Контроллинг стратегии развития предприятия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / А.И. Шигаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с.
67. Шлейников А.Д. Аудит: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра – М, 2014. – 410 с.
68. Штейнман М.Я., Гайдуцкий П.И. Внутрихозяйственный контроль сельскохозяйственных предприятий / М.Я. Штейман, П.И. Гайдуцкий. – М.: Агропромиздат, 2017. - 604с.
69. Юсупова С.Я. Контроллинг: учебник / С. Я. Юсупова, М. В. Бойкова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 368 с.
70. Ялбуганов А.А. Финансовый контроль как правовой институт: основные этапы развития // Правоведение. – 2016. - №3. – С. 82-86
2. Об аудиторской деятельности: Федер. закон от 30.12.2008 №307-ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2020.]
3. Об утверждении Положения о Департаменте регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности бухгалтерского учета и отчетности: Приказ Минфина РФ от 7 июня 2005 г. №110 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020.]
4. Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020.]
5. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (стандарты), в редакции, вступившей в силу с 2014 г. Перевод на русский язык выполнен НП «ИВА» // КонсультантПлюс. [Электрон, ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020.]
6. Акаев А.М. Внутренний контроль – эффективный механизм контроля за денежными потоками предприятия // Вестник СамГУПС. - 2017. - № 1. - С. 117-120
7. Андреев В.Д. Основы интегрированного риск-ориентированного внутреннего контроля и аудита хозяйствующих субъектов : учеб. пособие / В. Д. Андреев. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 368 с.
8. Аренс Э. Аудит/ Э. Аренс, Дж. Лоббек; пер с англ. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 560 с.
9. Афенкина Е.М. Процедуры отдела внутреннего контроля // Молодой ученый. - 2017. - № 4. - С. 417-420
10. Балашова Н.Н. Учет и внутренний контроль дебиторской задолженности в сельскохозяйственных предприятиях в условиях финансового кризиса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2016. – № 1. – С. 189–196
11. Березовский В.А. Процесс внедрения организации системы внутреннего контроля в коммерческих организациях // В сборнике: Проблемы развития предприятий: теория и практика Материалы 16-й международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 235-237
12. Бирюкова О.А. Внутренний контроль и контроллинг : учеб. пособие / Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова ; под ред. Т.Ю. Серебряковой. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 238 с.
13. Бурцев В.В. Внутренний контроль в организации: методологические аспекты // Аудиторские ведомости. – 2016. - №8. – С. 87-92
14. Валяева Д.С., Ким Д.А. Исследование методов риска манипуляции с финансовой отчетностью // Аллея науки. – 2017. - №12. – С. 174-181
15. Варфоломеева Ю. А. Правовые основы финансового контроля / Ю. А. Варфоломеева // Финансовое право. - 2005. - № 12. - С. 10-15.
16. Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. - М.: Вузовский учебник, 2017. - 367 с.
17. Вилисов В.Я. Инструменты внутреннего контроля: Монография / Вилисов В.Я., Суков И.Е. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 262 с.
18. Вознесенский Э.А. О координации контрольной работы // Внутрихозяйственный контроль. – 2018. - №2. – С. 143-152
19. Володин Л.И. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник 2-е изд. / под ред. Л.И. Володина. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 510 с.
20. Гваришвили Н.Д. Проблемы организации и функционирования службы внутреннего контроля в коммерческих организациях // Вестник современных исследований. - 2018. - № 7. - С. 429-431
21. Джентаева Э.Ш. Вопросы взаимодействия внутреннего контроля, внутреннего аудита в коммерческих банках // Наука, новые технологии и инновации. – 2019. - №7. – С. 107-109
22. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности – М.: Дело и сервис, 2014. – 336c.
23. Живаева Т.В. Контроллинг: Учебное пособие / Живаева Т.В., Игнатова Т.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 84 с.
24. Жуков В.Н. Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты моделирования: монография / В.Н. Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 212 с.
25. Иванова Н.Ю. Контроллинг : учебник / A.M. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова ; под ред. A.M. Карминского, С.Г. Фалько. — 3-е изд., дораб. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
26. Игрунова О.М. Современные подходы к анализу и развитию организаций сферы услуг. Монография / О. М. Игрунова; Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, ГОУ ВПО Московская гос. акад. делового администрирования. Москва, 2018. – 93с.
27. Казакова Н.А. Концепция внутреннего контроля эффективности организации: Монография/Н.А.Казакова, Е.И.Ефремова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.
28. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве: Учебное пособие / Кармокова К.И., - 2-е изд., (эл) – М.: МИСИ-МГСУ, 2017. - 246 с.
29. Карпов А. В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2015. – 584 с.
30. Карпова Т.П. Учет затрат и калькулирование себестоимости готовых объектов и отдельных циклов работ при долевом строительстве: Моногр. / Карпова Т.П., Шарафутина С.Ф. – М.: Вуз.уч., НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 274 с.
31. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалёв. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 560 с.
32. Козлюк Н.В. Повышение внутреннего контроля в условиях рыночной экономики // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2017. - № 2. - С. 48-51
33. Когденко В.Г. Корпоративное мошенничество: анализ схем присвоения активов и способов манипулирования отчетностью // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. - №4. – С. 2-13
34. Колабаева А.А. Внутренний контроль, финансовый контроль и внутренний финансовый контроль: аспекты толкования // Наука и современность. – 2016. - №2. – С. 73-74
35. Корнеева Т.А. Корпоративный и управленческий контроль в системе управления продаж [Электронный ресурс]: монография / Т. А. Корнеева. - М.: Компания Спутник+, 2012. - 342 с.
36. Крыцина А.М. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации // Форум молодых ученых. - 2018. - № 10. - С. 669-673
37. Куликова Л.И. Вуалированные и фальсификация финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. – 2011. - №14. – С. 56-68
38. Кутушева Ю.З. Особенности организации внутреннего контроля в строительных организациях // Российский электронный научный журнал. - 2018. - № 1. - С. 115-125
39. Кучеров А. В., Коробкова О. В. Совершенствование системы внутреннего контроля // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 329-332
40. Кучеров А.В. Внутренний аудит в России // Молодой ученый. – 2013. - №6. – С. 359-364
41. Лансков П.М. Интегрированная система внутреннего контроля и управления рисками и внутренний аудит в организациях // Деньги и кредит. - 2017. - № 2. - С. 34-36
42. Либерман И.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. пособие / И.А. Либерман. - 4-e изд. - М.: РИОР, 2017. - 220 с.
43. Макоев О. С. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит» / О. С. Макоев; под ред. В. И. Подольского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 256 с.
44. Мелихов В.А. Организация учетно-контрольной системы управления сегментами деятельности перерабатывающих предприятий АПК на основе системы АВС (Activity-Based Costing) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2018. – № 1. – С. 197–200
45. Мельник М.В. Основы аудита: Учебное пособие / М.В. Мельник. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 368с.
46. Мещеряков С.А. Контроль и ревизия Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / С.А.Мещеряков. - СПб: Питер, 2018. – 77 с.
47. Моисеева А.А. Нормативно-правовое регулирование организации внутреннего контроля на предприятиях // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2017. - № 1. - С. 31-35
48. Плисова А.Б. Внутренний контроль и аудит наличия и движения дебиторской задолженности // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2017. - № 1. - С. 8-14
49. Порфирьева А.В. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: Монография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с
50. Рыбалко, О.А. Теоретические аспекты организации системы внутреннего контроля внешнеторговой деятельности, адаптированной к международным стандартам // Международный бухгалтерский учет. – 2013. - №6 (252). С. 29-37
51. Рыжикова Т.Н. Маркетинг: экономика, финансы, контроллинг: учеб. пособие / Т.Н. Рыжикова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 225 с.
52. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 425 с.
53. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений : монография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 152 с.
54. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль в управлении организацией // Аудиторские ведомости. - 2019. - № 11. - С. 98-103
55. Сигидов Ю.И. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. Сигидова Ю.И. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.
56. Соколов Я.В. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 428 с.
57. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит. Учебник / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстаинформ», 2016. – 239 с.
58. Тангиева А.Б. Внутренний контроль // Вопросы науки и образования. – 2019. - №5. – С. 273-278
59. Терехина Н.В. Информационное обеспечение внутреннего контроля производственного цикла мясоперерабатывающего предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2017. – №2. – С. 197-201
60. Токаева Б.Б. Внутренний контроль и внутренний аудит в системе внутреннего контроля // Экономика и управление: проблемы и решения. - 2018. - № 11. - С. 90-95
61. Усачев С.А. Организация управленческого анализа и контроля на предприятиях сферы услуг // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2017. - № 1. - С. 259-270
62. Ферулева Н.В. Выявление фактов фальсификации финансовой отчетности в российских компаниях: анализ применимости моделей Бениша и Роксас // Российский журнал менеджмента. – 2016. - №3. – С. 49-70
63. Хлевная Е.А. Система финансового контроллинга бизнес-процессов в промышленных холдингах : монография / Е.А. Хлевная. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 289 с.
64. Шевелев А.Е. Организация системы внутреннего контроля внешнеэкономической деятельности организации // Научно-аналитический экономический журнал. - 2017. - № 1. - С. 5-8
65. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: Инфра, 2017. – 392 с.
66. Шигаев А.И. Контроллинг стратегии развития предприятия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / А.И. Шигаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с.
67. Шлейников А.Д. Аудит: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра – М, 2014. – 410 с.
68. Штейнман М.Я., Гайдуцкий П.И. Внутрихозяйственный контроль сельскохозяйственных предприятий / М.Я. Штейман, П.И. Гайдуцкий. – М.: Агропромиздат, 2017. - 604с.
69. Юсупова С.Я. Контроллинг: учебник / С. Я. Юсупова, М. В. Бойкова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 368 с.
70. Ялбуганов А.А. Финансовый контроль как правовой институт: основные этапы развития // Правоведение. – 2016. - №3. – С. 82-86
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
Тема: | Создание организационно-методической и информационной базы внутреннего контроля в компании (на примере ООО «АльмаСтрой») |
Артикул: | 1508177 |
Дата написания: | 06.04.2020 |
Тип работы: | Бакалаврская работа |
Предмет: | Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях |
Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 60% |
Количество страниц: | 128 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
К работе прилагаются:
- защитная речь
- презентация
- рецензия
- раздаточный материал
К работе прилагаются:
- защитная речь
- презентация
- рецензия
- раздаточный материал
Файлы артикула: Создание организационно-методической и информационной базы внутреннего контроля в компании (на примере ООО «АльмаСтрой») по предмету бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях
ВКР.docx
5.3 МБ
Раздаточный материал.docx
103.27 КБ
Презентация.pptx
1.06 МБ
Речь.docx
25.81 КБ
Рецензия.docx
27.87 КБ
Пролистайте "Создание организационно-методической и информационной базы внутреннего контроля в компании (на примере ООО «АльмаСтрой»)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 03.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 60% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 27 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Формирование эффективной системы управления отношений с клиентами в гостинице (на примере гостиницы «Метрополь»)
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Наследование по завещанию. Завещательная способность